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共青团佳县委员会2019年度预算情况
来源:原创     发布时间:2019-03-18 00:00    浏览次数:次    作者:共青团佳县委员会

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

佳县团委主要职责是:领导全县共青团工作,在佳县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和后备军作用;围绕县委、县政府中心工作,推动全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展;负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况;负责全县“希望工程”的实施工作,并做好延续和深化;不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务;团结带领广大青年,自力更生,艰苦创业,为全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化建设贡献智慧和力量。

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:中国共产主义青年团佳县委员会本级机关构成。

2019年部门人员构成:本单位有编制数4个,实有在职人数4人。

(三)2019年主要工作任务

2019年,我们将继续按照团市委、县委的工作部署和要求,按要求完成团市委、县委和县政府交办的各项任务。进一步加强思想引导、创新工作思路,完善工作机制,切实做好新形势下的青年群众工作。

一、抓好社会主义核心价值体系教育。深入学习贯彻党的十九大精神,引导广大团员青年大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神,自觉坚定维护国家利益和民族尊严;大力弘扬以改革创新为核心的时代精神,着力培育我县青年思想解放、改革创新的气质和品格。加强基本道德规范教育,引导青少年积极践行社会主义核心价值观,帮助青年形成正确的社会观和健康向上的人生态度。

二、投身佳县经济社会发展活动。围绕培育和举荐创业型、创新型青年人才,探索成立青年智库,大力推进新生代企业家队伍建设,组织杰出青年人才开展调研、论证、咨询等活动,为佳县发展建言献策。充分发挥青年人冲锋一线的作用,积极在脱贫攻坚、重点项目、重大工程建设中组建青年突击队、组织技能竞赛,带动更多青年投身经济建设主战场。

三、要突出抓好少先队、青年文明号创建工作。发挥青少年在创建文明城市、传承人文精神等方面的作用,开展窗口行业青年服务示范行动,积极选树优秀青年、创业青年、优秀青年志愿者等身边典型,传递社会正能量,以更加优质的服务引领社会风尚,全力打造富有葭州特色的青少年文化品牌。

四、全力推进共青团网络信息化建设。用好管活新媒体,把网络信息作为共青团组织吸引凝聚青年的重要阵地,利用“青年之声”,“1+100”团干部直接联系青年网络平台,积极推广“青年之家”云平台。打造集服务、互动为一体的网络品牌,全力推进共青团信息化建设。

五、不断巩固和加强基层团组织建设。继续坚持抓基层、打基础,突出乡镇基层团建,以各类主题活动为抓手,努力提高基层团建工作水平。坚持质、量并举,以多种形式推动“两新”、中学、机关团组织建设。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为72.15万元,全部为财政拨款收入。较上年减少0.4%,主要原因是财政部门严格把控预算经费,节约开支。2019年本部门支出预算为 72.15万元,较上年减少0.4%,主要原因是厉行节约,精简支出。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为72.15万元,较上年减少0.4% ,主要原因是财政部门严格把控预算经费,节约开支。财政拨款支出预算为72.15万元,较上年减少0.4%主要原因是本单位按照规定厉行节约,精简支出。 包括:基本支出65.15万元(其中:人员经费支出54.89万元,公用经费支出6.6万元),占支出总额90.3%;项目支出7万元,占支出总额9.7%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出72.1506万元,较上年减少0.2968万元,下降0.4%,原因本单位将按照规定厉行节约,精简支出。

支出按经济分类明细说明:工资福利支出54.89万元,较上年减少7.83万元,下降12.4%,原因是人员调出,工资减少。商品和服务支出9.66万元,较上年减少0.06万元,下降0.6%,原因本单位将按照规定厉行节约,精简支出。

对个人和家庭的补助7万元,较上年增加7万元,增加100%,原因是新增研究生支教团生活补贴费。资本性支出0.6万元,与上年相比,增加0.6万元,增长率为100%。主要原因是新增固定资产。

支出按功能科目分类明细说明:与上年相比,减少7.29万元,下降率为10%。主要原因是人员调出,工资减少 。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出6.6万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加1.2万元 ,增加22%,原因是本单位本年度加大乡镇团建工作。

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0万元,于上年一致。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为 0万元(公务用车购置0台)、公务用车运行费支出预算为0万元(保有量0台);较上年下降  %,下降原因:      。公务接待费支出0万元,较上年下降    %,下降原因:严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出0万元,较上年支出增加(减少)    %,原因严格厉行八项规定,精简会议支出。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款    万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019年预算表(团委).xls